2023年5月审计监察处与组织部组成工作组,深入2022年10个经济责任被审计单位,召开专题会议反馈审计发现问题,并就高质量完成整改工作中的具体问题进行交流指导,促进做实做细审计整改“后半篇文章”,推动审计整改成效转化为治理效能。
会上,工作组逐条反馈经责审计发现问题,提出明确整改要求。被审计单位要压实整改主体责任,认真分析问题原因,深入研究制定整改措施,认真整改纠正问题,确保条条整改、件件落实。同时要坚持从整改具体问题入手,举一反三、标本兼治,建立审计整改长效机制,促进被审计单位进一步健全完善制度建设,规范业务流程。各被审计单位积极与工作组沟通会商,认领问题,即日起启动集中整改,对审计发现问题建立整改任务清单台账,逐项落实整改到位。
下一步,审计监察处将与组织部、校纪委等相关部门采取通知督办、约谈调度、资料审核、现场检查、专项审计督查等方式,开展审计整改联合督查。坚持监督与服务并重,加强对审计整改过程监督,确保审计发现问题整改到位,切实发挥经责审计以审促改、以审促建、以审促治作用。